AMAÇ 07
%0
Belediye kaynaklarının sürdürebilir bir şekilde kullanımı ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla kurumsal kapasitesinin arttırılması bilgi teknojilerinin etkin kullanılarak halkın memnuniyet düzeyini arttırmak
HEDEF 7.4
Yönetsel süreçleri iyileştirmek, planlama yaklaşımını güçlendirmek, kurumsal kapasiteyi idari ve mali açıdan yapılan iyileştirmelerle geliştirmek
Sorumlu birim
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
- Tüm Birimler
- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Riskler
- Genel bütçe vergi gelirlerinden kaynaklanan, yasal paylarımızdan yapılan kesintiler
- Öz gelirlerimizin tahsilinde karşılanan sıkıntılar
- Deneyimli personel eksikliği
Maliyet Tahmini
536.648.781,25 ₺
Tespitler
- Birimlerin yıl içerisinde ön göremediği harcamalara ilişkin yedek ödenek işlemlerinin gerçekleştirilmesi
- Gelirlerin toplanmasına ve giderlerin harcanmasına olanak veren bütçenin hazırlanması ve takibinin sağlanması
- Kalifiyeli personel ve teknolojik alt yapının oluşturulması
İhtiyaçlar
- İdarenin yıllık iş planının hazırlanması
- Gelirlerin toplanmasına ve giderlerin harcanmasına olanak veren bütçenin hazırlanması ve takibinin sağlanması
- Kalifiyeli personel eksikliği